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在区政府2022年审计工作专题会议上的讲话.docx

在区政府2022年审计工作专题会议上的讲话


同志们:

刚才,*对区委审计委员会的会议精神进行了很好地传达,希望大家会后还要进行认真地消化,虽然总结的字数不多,但是每一个字里都含着我们存在的问题和对下一步工作的要求。下面,我就今后的审计工作,讲三点意见。

第一,要提高对审计工作重要性严肃性的认识

审计监督是法律规定,是法定程序,是我们依法治区的重要准绳。没有审计,政府的很多工作不能收口,没有审计很多项目结算付款就是违法。无论是财务收支、基建工程,还是乡村振兴、规划调整,都要求部门遵守自身行业的法规制度。

一是要认清审计部门工作的程序依据。审计局的职能就是监督检查各部门是否严格遵守了各个行业对应的法律法规,是否执行本部门行业政策、制度规定。前段时间,我区的一些基建项目超概算问题比较突出,就是因为建设单位没有执行相关法规,导致后期审计出现问题,其中有我区实施的项目,也有我区负责管理的项目。为此,我们要高度重视审计工作,依法依规办事,切实规范自身履职尽责的行为。

二是要继续加强基建项目超概算问题的审计。我区基建超概算的问题还是比较突出和典型的。审计局在今后对基建工程的审计中要重点审计设计变更、商洽签证,以控制投资,特别是我们现在基础设施投资规模庞大,所以在此进一步强调对基本建设的投资是十分必要的。即使最终项目没有超概算,但有的变更不合理,造成浪费,也属于违规。项目超概正负*%都要重新评估,这是最基本的要求,希望大家都要遵守。2021年市政府已出台《*市市本级政府投资项目概算、预算、决算工作程序管理办法》,区发改局已起草区本级政府投资项目的相关管理办法,这里建议要将控制变更签证的审批权限等内容补充进去,国家层面有《条例》,市里有《办法》,区里可以根据自身情况在操作层面进一步细化。要尽快正式出台印发,坚决杜绝超概算的问题再发生。审计还要关注工程质量,看建设、质监等相关单位是否履行职责。

三是要完善内部控制制度和配备专业人员。大中型国有企业应当组建内部审计机构,开展自查自审;教育、卫健等所属事业单位较多的部门,可以委托第三方中介机构对下属单位开展内部审计工作。各单位今后在增加人员时要侧重加强财务人员配备,以改变我区很多单位缺少(甚至没有)财务人员的现状。同时,在招聘时要选择优秀的人才,有些部门和公司招收的财务人员连基本的会计制度都不懂,工资还很高,这种现象必须改变。

第二、要强化审计发现问题和漏洞的整改

审计问题是纪律问题,甚至是经济问题,发现问题不整改就要负相应的责任。这是基本的要求,在我们党纪国法当中都有明确的要求,发现问题给予整改的机会,如果再不整改,就要承担相应的责任。2019年以来,党中央和国务院在

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